内部監査マネジャー候補
| 想定年収 | ~ 1,125万円程度 ( 30~ 45才 ) |
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| 職務内容 |
マネ-ジャー兼プレイヤーとして以下の業務をお任せいたします。 ■内部監査業務(主たる業務)内部監査全般計画立案、実施(調書・報告書作成)、事後フォロー社内の各部門長や経営層への報告,監査等委員会・監査法人との連携 論理的かつ簡潔に報告(質疑応答を含む)を行っていただく■内部統制評価スケジュールの策定・評価範囲策定・監査法人との合意形成ウォークスルー、整備状況評価・運用状況評価の実施■業務監査企画・設計、被監査部門との調整、実施、事後フォローやりっぱなしでなく、改善実現までフォローいただく■リスク管理業務(付随業務)リスク対応および支援評価・分析を踏まえた重点テーマへの取り組み、リスク判断の支援顕在化したリスク(インシデント)に対する対応システム障害やセキュリティ事故発生時のリスク管理観点の対応実施 |
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求めるスキル (必要条件) |
以下2点のご経験をお持ちの方・監査・内部統制・リスク管理領域での実務経験5年以上・J-SOX、Pマーク/ISMS、会計監査、システム監査、業規制対応、不正調査等・経営陣に対して説明資料の作成、起案、会議のファシリテーション、合意形成までを行ったご経験例:事業部門長に対して、課題を簡潔に説明し、相手部門と意見が異なる場合でも丁寧なコミュニケーションを経て、結論まで導いたご経験例:監査法人に対して、交渉・議論を経て、結論まで導いたご経験/【初級英語力要/大卒以上】 |
| 勤務地 | 東京都 品川区 |
企業情報
同社は「スモールビジネスを世界の主役に」というミッションを掲げる、クラウド型ERPを提供するホリゾンタルSaaSです。
中小企業を中心としたSIerが入らない世界にスポット当て、会計・経理、法務、給与計算、人事労務、会社設立等、様々なバックオフィス機能をクラウドサービスにて展開しています。
「だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォーム」を目指し、攻めの経営に専念するための機能を提供します。
※「想定年収」については、当社独自のリサーチによるものでオファー金額をお約束するものではございません。当該企業の採用プロセス時には改めてのご確認をお願いいたします。
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