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    [keywords] => 内部監査
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転職・求人検索結果

該当求人数: 25件


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[キーワード] 内部監査
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本社および国内グループ会社の内部監査 / 上場メーカー

想定年収
~1,100万円程度 ( 30~39才 )
学歴
大卒以上
英語
不問
勤務先
東京都港区
勤務先 東京都港区
職務内容 【事業・組織構成の概要】経営監査本部は、同社およびグループ会社の内部監査を担当しています。
本部内は、実際に監査を実施するグループのほか、監査企画、IT推進などを担当するグループも含め、八つのグループで構成されています。
各グループのトップが監査部長です。
【職務内容】監査のために結成されたチームのチームリーダーのもと、主担当または副担当として内部監査を担当していただきます。
入社当初は同社および国内グループ会社を対象とする監査を実施していただきます。
求めるスキル
(必要条件)
<主任>事業会社における内部監査(業務監査/コンプライアンス監査)経験2年以上<エキスパート>・事業会社における内部監査(業務監査/コンプライアンス監査)経験3年以上・監査プロジェクトのマネジメント経験

【海外駐在選択可能】コンプライアンスマネージャー WASSHA

想定年収
~800万円程度 ( 26~35才 )
学歴
大卒以上
英語
中級
勤務先
東京都文京区
勤務先 東京都文京区
職務内容 ■業務内容:現地法人で必要な規定類の整備、運用・現地でのオペレーションを回すうえで必要なルール、仕組みの開発、運用・ガバナンス体制構築上必要となる情報の整理、運用体制の構築・IPO準備上の個別Issueへの対応 ・監査法人や証券会社とのインタビュー対応等。
■ポジションの魅力:日本人10名程度に対し、海外法人が複数、海外従業員が300名程度と、管理するべき対象が非常に大きく、裁量やインパクトが大きい。
日本にグローバルでのコーポレート体制整備のプロフェッショナルの方は少なく、ご自身の転職市場での市場価値を形成していける。
求めるスキル
(必要条件)
事業会社、監査法人、弁護士事務所等でコーポレート体制構築のご経験、IPO準備のご経験、内部監査のご経験などをお持ちの方。
メーカーの海外駐在員、ベンチャー企業のコーポレートスタッフ経験をお持ちの方。

内部監査 スマートニュース

想定年収
~1,500万円程度 ( 27~39才 )
学歴
大卒以上
英語
中級
勤務先
東京都渋谷区
勤務先 東京都渋谷区
職務内容 同社のミッション実現に向けて、安心して挑戦できる環境を実現するため、CEO直轄組織としての重要な業務をお任せします。
アシュアランスとしての監査業務に加え、安心して挑戦できる環境を実現するためのアドバイザリー業務も行い、当社の成長を支えられる内部監査を目指しています。
内部監査担当として、将来的に内部監査の責任者を担う気概のある方を歓迎しています。
本人のご希望を尊重し、内部監査業務を起点に、将来的には管理部門や現場部門での活躍が期待できるポテンシャルの方も歓迎します。
具体的には、以下の業務を担っていただく予定です:●日本および米国などの海外事業の内部監査業務、●監査役会事務局及び監査役監査の補助、●フォローアップ監査実施、●監査報告書作成、●監査実施および調書作成、●監査計画立案、●情報セキュリティ系の内部監査、●J-SOX対応、など。
求めるスキル
(必要条件)
以下のいずれかの勤務経験:●上場企業もしくはそれに準ずる企業における内部監査業務経験(3年以上)、●監査法人における会計監査業務あるいはシステム監査業務(3年以上)、●コンサルティングファームでのコンサルティング業務(3年以上)。
会計に関する基礎知識。
ビジネスレベル以上の英語力。

内部統制(責任者候補) ギリア

想定年収
~1,000万円程度 ( 30~39才 )
学歴
大卒以上
英語
不問
勤務先
東京都台東区
勤務先 東京都台東区
職務内容 内部統制担当として、年次の計画立案・設計から整備・運用評価、改善、報告までの一連の業務を担っていただきます。
【具体的な業務】・本社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価・評価範囲・手法や監査結果の共有について監査法人等との協議、調整・各プロセス(全社統制、財務・決算統制、IT統制、各業務プロセス)の統制文書作成・証跡の管理・評価結果への対応:改善指示、改善状況の確認等・代表取締役、取締役会、監査役会への報告 等
求めるスキル
(必要条件)
・内部統制、内部監査、J-SOX対応いずれかの実務経験を2年以上お持ちの方(事業会社・監査法人不問)・積極的に業務改善等に努めてこられた方

コンプラ 内部管理責任者(シニア・マネジャークラス) / 実物資産のアセットマネジメント事業展開会社

想定年収
800万円~1,000万円程度 ( 30~39才 )
学歴
大卒以上
英語
不問
勤務先
東京都中央区
勤務先 東京都中央区
職務内容 内部管理責任者として、不動産AM ・販売におけるコンプライアンス・リスク管理業務(広告等審査、AML/CFT対応、利益相反管理等の業務)を担当 / 主務官庁等への報告・届出、自主点検及び当局検査・内部監査対応に関する業務 / デジタル・トランスフォーメーション等を活用したコンプライアンス・リスク管理業務の効率化の企画業務その他 ミドルバック業務
求めるスキル
(必要条件)
不動産AM業界、証券会社等での3年以上程度のコンプライアンス・リスク管理業務の実務経験。
デジタル証券化、デジタル・トランスフォーメーションの実現に向けた強い関心と熱意。
外務員資格、内部管理責任者資格保有

業務部 ミドル・バック担当(シニア・マネージャークラス) / 実物資産のアセットマネジメント事業展開会社

想定年収
800万円~1,000万円程度 ( 30~39才 )
学歴
大卒以上
英語
不問
勤務先
東京都中央区
勤務先 東京都中央区
職務内容 <主な業務>●業務部 ミドル・バックオフィス担当として、会社の経理(決算、税務申告等)・人事(採用、給与計算等)・総務・法務・リスク管理・情報セキュリティ管理・内部監査等を幅広く担当し、急拡大する陣容を支える屋台骨としての機能を担う。
●コンプライアンス部門と連携し、証券会社・運用会社として監督官庁対応をサポートする。
●デジタル・トランスフォーメーション等を活用した効率的な業務体制構築の企画業務
求めるスキル
(必要条件)
証券業界、AM業界、金融系スタートアップ等での3年以上程度のミドル・バックオフィス業務経験。
幅広い業務を着実にやり遂げる実務能力。
デジタル証券化、デジタル・トランスフォーメーションの実現に向けた強い関心と熱意。

【コーポレート部門】監査部 双日

想定年収
~1,500万円程度 ( 25~39才 )
学歴
大卒以上
英語
初級
勤務先
東京都千代田区
勤務先 東京都千代田区
職務内容 内部監査を担当していただきます。
求めるスキル
(必要条件)
監査経験。
コミュニケーションスキル。
組織の一員としての自覚(特に、規律遵守)。
コンサルタントからのおすすめポイント
総合商社で監査を経験したい会計事務所ご出身の方などにお奨めです。

【日清食品HD】内部監査室 監査人 日清食品ホールディングス

想定年収
~850万円程度 ( 30~39才 )
学歴
大卒以上
英語
中級
勤務先
東京都新宿区
勤務先 東京都新宿区
職務内容 ●国内外の監査対象部署に対する現地監査(欧米亜出張あり)●内部統制(J-sox)に関する有効性評価●ITを駆使した監査手法の推進補助●室長を補佐及び当室の各種プロジェクト推進/管理<期待役割>内部監査室の高度化を担う人材、特に海外ビジネスが拡大している現状を踏まえ、海外監査のローカライズに向けて突破力のあるグローバル人材を補充したいと考えています。
海外出張も予定しておりますので外国人との英語でのコミュニケーションスキルは必須です。
(※現在はTeamsにて海外現地監査業務を実)将来的には当室の海外前線化を検討したくマルチカルチュアに対峙できるポテンシャルを希望します。
<マネジメントについて>プロジェクトマネジメントはお任せしますがピープルマネジメントは実際には発生しない予定です。
求めるスキル
(必要条件)
内部監査実務経験2年以上あるいは経理実務経験2年以上●ビジネスレベル以上の英語力(目安:TOEIC850点以上)
コンサルタントからのおすすめポイント
インスタントラーメン業界のパイオニアです。
創業者・安藤百福氏が掲げた4つの企業理念に基づき、新しい食文化の創造を目指しています。
各事業会社の独立性を高め、機動的で迅速な自主的判断を尊重し、個々の事業の拡大と深耕によって事業の成長性を高めることを目的に、2008年10月をもって持株会社制に移行しました。
グループの事業内容は下記の通りです。
持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理など1.即席麺の製造および販売、2.チルド食品の製造および販売、3.冷凍食品の製造および販売、4.菓子、シリアル食品の製造および販売、5.乳製品、清涼飲料、チルドデザート等の製造および販売

IT監査・ITリスクコンサルタント(大阪・福岡勤務) / 世界四大会計事務所のメンバーコンサルティングファーム

想定年収
~1,500万円程度 ( 26~39才 )
学歴
大卒以上
勤務先
東京都千代田区
勤務先 東京都千代田区
職務内容 会計監査におけるIT内部統制の評価業務、内部統制監査。
日本最大の監査法人である当社の新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、監査におけるIT専門家として、当社のメソドロジーを活用してITの観点から企業の直面するリスクと対応する内部統制を評価する業務を担当しています。
委託業務に係る内部統制の保証業務。
当社の新日本有限責任監査法人のメンバーと協働し、各国の監査基準に基づき委託先会社の内部統制を評価する業務を行っています。
IT関連内部統制構築支援アドバイザリー。
新システムの導入にあたり新たに情報システムに係る内部統制を構築したい、あるいは従来の内部統制の仕組みをさらに改善したいという企業のニーズに対して、当社のメソドロジーやIT専門家としての知見から、企業に最適な内部統制構築のための支援を行います。
IT内部監査支援業務。
高品質な内部監査サポートを提供する業務です。
求めるスキル
(必要条件)
ITに係る実務経験、内部監査経験2年以上。
会計系システム経験、アジャイル系開発経験、プロジェクトマネジメントスキルあれば尚可。
基本情報技術者資格、TOEIC700点レベルの英語力、簿記2級程度の会計知識があることが望ましい。
監査法人でのIT統制評価業務従事経験のある方、システム監査技術者または公認情報システム監査人、並びに公認会計士、USCPAの資格をお持ちの方はさらに優遇します。

内部監査・リスクコンサルタント(公認会計士・USCPA) / 世界四大会計事務所のメンバーコンサルティングファーム

想定年収
~1,500万円程度 ( 26~39才 )
学歴
大卒以上
勤務先
東京都千代田区
勤務先 東京都千代田区
職務内容 1.内部監査支援。
内部監査戦略の策定支援、グローバル監査体制の構築支援、内部監査フレームワークの構築支援、内部監査メソドロジーの高度化支援、経営監査の導入支援、内部監査の品質評価、国内外拠点の内部監査の実施支援、など。
2.グローバル・グループガバナンス構築支援。
グローバルガバナンス戦略の策定支援、企業グループの経営管理・内部管理体制の構築支援、グローバルガバナンスポリシーの策定支援、各種経営管理ツールの作成支援。
3.コーポレートガバナンス支援。
監査委員会の制度設計支援、三様監査の連携体制の制度設計支援、決裁権限規程の策定支援、など。
4. リスクマネジメント支援。
リスクマネジメント戦略の策定支援、全社的リスクマネジメント(ERM)の導入支援、リスクアセスメント実施支援、リスクマネジメントの高度化・改善支援、GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)ツールの導入支援、など。
求めるスキル
(必要条件)
公認会計士(準会員も含む)、USCPA。
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